Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dispose d'une fonction de la vérification interne indépendante et objective conçue pour ajouter de la valeur et améliorer les activités du Ministère. Elle aide AAC à atteindre les objectifs ministériels en adoptant une approche systématique et disciplinée pour évaluer et améliorer l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance.
AAC publie les principaux attributs de conformité de la fonction de vérification interne, tels que prescrits par le contrôleur général du Canada. Ces attributs démontrent que les éléments fondamentaux nécessaires à la surveillance sont en place et que la fonction de vérification interne fonctionne comme prévu.
Les travaux de la vérification interne sont réalisés conformément au plan d'audit approuvé, fondé sur les risques, et la direction donne suite aux recommandations d'audit.
Attributs de conformité | Indicateurs de performance | Résultats |
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Les auditeurs internes disposent de la formation nécessaire pour faire leur travail efficacement et d'équipes pluridisciplinaires pour traiter les divers risques. | Pourcentage du personnel possédant un titre de vérificateur interne ou de vérificateur interne certifié (CIA) ou de comptable professionnel agréé (CPA). | 62 % |
Pourcentage du personnel ayant un titre de vérificateur interne ou de comptabilité (CIA, CPA) en cours. | 38 % | |
Pourcentage du personnel possédant d'autres titres (Professionnel certifié de l'audit gouvernemental, vérificateur certifié de systèmes d'information, examinateur certifié des fraudes, etc.) | 15 % | |
Le travail de vérification interne est effectué conformément aux normes internationales de la profession de vérificateur interne, comme l’exige la Politique du Conseil du Trésor. | Le comité ministériel de la vérification (CMV) est informé des processus internes, des outils et des informations considérés comme nécessaires pour évaluer le respect du code d'éthique et normes de l’Institut des auditeurs internes, ainsi que des résultats du programme d'assurance et d'amélioration de la qualité. | Oui |
L'évaluation externe, réalisée tous les 5 ans, a conclu que les travaux vérification internes ont été réalisés conformément aux normes internationales. Date de la dernière évaluation. | Mars 2020 | |
Plan de la vérification axée sur les risques sont soumis au CMV et approuvé par l'administrateur général, mis en œuvre comme prévu et les rapports qui en résultent publiés. | Plan de la vérification axée sur les risques a été présenté au CMV et approuvé par l'administrateur général chaque année et mis à jour au moins une fois dans l'année. | Oui |
La direction donne suite aux recommandations de la vérification concernant l'amélioration des processus ministériels. | Oui | |
Les parties prenantes perçoivent le travail de la vérification interne comme une valeur ajoutée, selon les sondages après missions. | Oui |
Titre de l’audit | État de l’audit | Approbation du rapport | Publication du rapport | Achèvement du plan d'action de gestion (PAG) initialement prévu | État de la mise en œuvre |
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Vérification des services professionnels | Achevée | 23 novembre 2023 | 4 avril 2024 | R1 mars 2024 R2 mars 2024 R3 mars 2024 R4a octobre 2023 R4b septembre 2024 R4c septembre 2024 |
R1 Mise en œuvre R2 Mise en œuvre R3 Mise en œuvre R4a Mise en œuvre R4b Mise en œuvre R4c En cours |
Vérification du traitement des demandes | Achevée | 26 octobre 2023 | 5 mars 2024 | R1 avril 2025 R2 septembre 2024 |
R1 En cours R2 En cours |
Titre de l’audit | État de l’audit | Approbation du rapport | Publication du rapport | Achèvement du plan d'action de gestion (PAG) initialement prévu | État de la mise en œuvre |
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Audit de l’évaluation des demandes au titre des programmes de contributions | Achevée | 26 octobre 2022 | 22 février 2023 | R1 janvier 2023 R2 décembre 2022 |
R1 Mise en œuvre R2 Mise en œuvre |
Audit de la gestion de l’information | Achevée | 30 décembre 2022 | 10 mai 2023 | R1 juin 2022 R2 septembre 2022 R3 septembre 2022 R4 décembre 2022 R5 mars 2022 R6 septembre 2022 |
R1 Mise en œuvre R2 Mise en œuvre R3 En cours R4 Mise en œuvre R5 Mise en œuvre R6 En cours |
Titre de l’audit | État de l’audit | Approbation du rapport | Publication du rapport | Achèvement du plan d'action de gestion (PAG) initialement prévu | État de la mise en œuvre |
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Audit de la santé et de la sécurité au travail | Achevée | 28 octobre 2020 | 1 mars 2021 | R1.1 décembre 2020 R1.2 mars 2021 R2.1 mars 2021 R2.2 septembre 2020 R2.3 mars 2021 R3 septembre 2021 |
R1.1 Mise en œuvre R1.2 Mise en œuvre R2.1 Mise en œuvre R2.2 Mise en œuvre R2.3 Mise en œuvre R3 Mise en œuvre |