2024-2025 Résultats de la performance de la fonction de la vérification interne

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dispose d'une fonction de la vérification interne indépendante et objective conçue pour ajouter de la valeur et améliorer les activités du Ministère. Elle aide AAC à atteindre les objectifs ministériels en adoptant une approche systématique et disciplinée pour évaluer et améliorer l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance.

AAC publie les principaux attributs de conformité de la fonction de vérification interne, tels que prescrits par le contrôleur général du Canada. Ces attributs démontrent que les éléments fondamentaux nécessaires à la surveillance sont en place et que la fonction de vérification interne fonctionne comme prévu.

Les travaux de la vérification interne sont réalisés conformément au plan d'audit approuvé, fondé sur les risques, et la direction donne suite aux recommandations d'audit.

Résultats de la performance de la fonction de la vérification interne au août 2024
Attributs de conformité Indicateurs de performance Résultats
Les auditeurs internes disposent de la formation nécessaire pour faire leur travail efficacement et d'équipes pluridisciplinaires pour traiter les divers risques. Pourcentage du personnel possédant un titre de vérificateur interne ou de vérificateur interne certifié (CIA) ou de comptable professionnel agréé (CPA). 62 %
Pourcentage du personnel ayant un titre de vérificateur interne ou de comptabilité (CIA, CPA) en cours. 38 %
Pourcentage du personnel possédant d'autres titres (Professionnel certifié de l'audit gouvernemental, vérificateur certifié de systèmes d'information, examinateur certifié des fraudes, etc.) 15 %
Le travail de vérification interne est effectué conformément aux normes internationales de la profession de vérificateur interne, comme l’exige la Politique du Conseil du Trésor. Le comité ministériel de la vérification (CMV) est informé des processus internes, des outils et des informations considérés comme nécessaires pour évaluer le respect du code d'éthique et normes de l’Institut des auditeurs internes, ainsi que des résultats du programme d'assurance et d'amélioration de la qualité. Oui
L'évaluation externe, réalisée tous les 5 ans, a conclu que les travaux vérification internes ont été réalisés conformément aux normes internationales. Date de la dernière évaluation. Mars 2020
Plan de la vérification axée sur les risques sont soumis au CMV et approuvé par l'administrateur général, mis en œuvre comme prévu et les rapports qui en résultent publiés. Plan de la vérification axée sur les risques a été présenté au CMV et approuvé par l'administrateur général chaque année et mis à jour au moins une fois dans l'année. Oui
La direction donne suite aux recommandations de la vérification concernant l'amélioration des processus ministériels. Oui
Les parties prenantes perçoivent le travail de la vérification interne comme une valeur ajoutée, selon les sondages après missions. Oui
Vérification interne 2022-2023 au août 2024
Titre de l’audit État de l’audit Approbation du rapport Publication du rapport Achèvement du plan d'action de gestion (PAG) initialement prévu État de la mise en œuvre
Vérification des services professionnels Achevée 23 novembre 2023 4 avril 2024 R1 mars 2024
R2 mars 2024
R3 mars 2024
R4a octobre 2023
R4b septembre 2024
R4c septembre 2024
R1 Mise en œuvre
R2 Mise en œuvre
R3 Mise en œuvre
R4a Mise en œuvre
R4b Mise en œuvre
R4c En cours
Vérification du traitement des demandes Achevée 26 octobre 2023 5 mars 2024 R1 avril 2025
R2 septembre 2024
R1 En cours
R2 En cours
Vérification interne 2022-2023 au août 2024
Titre de l’audit État de l’audit Approbation du rapport Publication du rapport Achèvement du plan d'action de gestion (PAG) initialement prévu État de la mise en œuvre
Audit de l’évaluation des demandes au titre des programmes de contributions Achevée 26 octobre 2022 22 février 2023 R1 janvier 2023
R2 décembre 2022
R1 Mise en œuvre
R2 Mise en œuvre
Audit de la gestion de l’information Achevée 30 décembre 2022 10 mai 2023 R1 juin 2022
R2 septembre 2022
R3 septembre 2022
R4 décembre 2022
R5 mars 2022
R6 septembre 2022
R1 Mise en œuvre
R2 Mise en œuvre
R3 En cours
R4 Mise en œuvre
R5 Mise en œuvre
R6 En cours
Vérification interne 2020-2021 au août 2024
Titre de l’audit État de l’audit Approbation du rapport Publication du rapport Achèvement du plan d'action de gestion (PAG) initialement prévu État de la mise en œuvre
Audit de la santé et de la sécurité au travail Achevée 28 octobre 2020 1 mars 2021 R1.1 décembre 2020
R1.2 mars 2021
R2.1 mars 2021
R2.2 septembre 2020
R2.3 mars 2021
R3 septembre 2021
R1.1 Mise en œuvre
R1.2 Mise en œuvre
R2.1 Mise en œuvre
R2.2 Mise en œuvre
R2.3 Mise en œuvre
R3 Mise en œuvre